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亳州市委党史和地方志研究室2018年度部门决算
浏览次数:183      发布时间:2019-09-27

 

亳州市委党史和地方志研究室2018年度部门决算

 

                           2019年

 

目  录

 

第一部分 亳州市委党史和地方志研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市委党史和地方志研究室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 亳州市委党史和地方志研究室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

亳州市委党史和地方志研究室2018年度部门决算情况

 

第一部分 亳州市委党史和地方志研究室概况

一、部门职责

市委党史研究室基本职能是:在市委、市政府的领导下,在省委党史研究室和地方志办公室的具体指导下,运用马克思主义的历史观和方法论,研究中国共产党在我市不同时期的历史,收集整理研究党活动的有关资料,总结历史经验,宣传党的路线、方针、政策,为党的中心工作服务。编纂《亳州年鉴》,编纂志书,编纂具有亳州特色的地情资料,发挥书“资政育人”作用。承办省委党史研究院、省地方志研究院交给的各项任务,同时指导三县一区党史、地方志工作,确保我市史志工作顺利开展。

二、机构设置

从决算单位构成看,亳州市委党史和地方志研究院2018年度部门决算包括:室本级决算,与预算比较,无变化。

纳入亳州市委党史和地方志研究室2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市委党史和地方志研究室本级

 

第二部分 亳州市委党史和地方志研究室

2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

183.37

一、一般公共服务支出

155.47

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

6.74

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

11.47

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3.75

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

1.80

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

14.50

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

190.11

本年支出合计

186.99

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

 

     年末结转和结余

3.11

 

 

 

 

总计

190.11

总计

190.11

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

190.11

183.37

 

 

 

 

6.74

201

一般公共服务支出

158.59

151.85

 

 

 

 

6.74

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

29.65

29.65

 

 

 

 

 

2013102

一般行政管理事务

29.65

29.65

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务

支出

128.93

122.19

 

 

 

 

6.74

2013601

行政运行

76.52

76.52

 

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

52.42

45.68

 

 

 

 

6.74

208

社会保障和就业

支出

11.47

11.47

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

0.30

0.30

 

 

 

 

 

2080204

拥军优属

0.30

0.30

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位

离退休

10.52

10.52

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.52

10.52

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.65

0.65

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.65

0.65

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.75

3.75

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.75

3.75

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

3.75

3.75

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1.80

1.80

 

 

 

 

 

21305

扶贫

1.80

1.80

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

1.80

1.80

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

14.50

14.50

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

14.50

14.50

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

12.93

12.93

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

1.57

1.57

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

186.99

134.94

52.05

 

 

 

201

一般公共服务支出

155.47

106.17

49.30

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

29.65

29.65

 

 

 

 

2013102

一般行政管理事务

29.65

29.65

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

125.82

76.52

49.30

 

 

 

2013601

行政运行

76.52

76.52

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

49.30

 

49.30

 

 

 

208

社会保障和就业支出

11.47

10.52

0.95

 

 

 

20802

民政管理事务

0.30

 

0.30

 

 

 

2080204

拥军优属

0.30

 

0.30

 

 

 

20805

行政实业单位离退休

10.52

10.52

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.52

10.52

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.65

 

0.65

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.65

 

0.65

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.75

3.75

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.75

3.75

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

3.75

3.75

 

 

 

 

213

农林水支出

1.80

 

1.80

 

 

 

21305

扶贫

1.80

 

1.80

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

1.80

 

1.80

 

 

 

221

住房保障支出

14.50

14.50

 

 

 

 

22102

住房改革支出

14.50

14.50

 

 

 

 

2210201

住房公积金

12.93

12.93

 

 

 

 

2210202

提租补贴

1.57

1.57

 

 

 

 

 

合计

186.99

134.94

52.05

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

183.37

一、一般公共服务支出

151.85

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

11.47

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3.75

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

1.80

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

14.50

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

183.37

本年支出合计

183.37

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

183.37

合计

183.37

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

 

 

183.37

 

 

134.94

48.43

183.37

134.94

48.34

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

151.85

106.17

45.68

151.85

106.17

45.68

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

29.65

19.65

 

29.65

29.65

 

 

 

 

 

2013102

一般行政管理事务

 

 

 

29.65

29.65

 

29.65

29.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

 

 

 

122.19

76.52

45.68

122.19

76.52

45.68

 

 

 

 

2013601

行政运行

 

 

 

76.52

76.52

 

76.52

76.52

 

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

 

 

 

45.68

 

45.68

45.68

 

45.68

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

11.47

10.52

0.95

11.47

10.52

0.95

 

 

 

 

20802

民政管理事务

 

 

 

0.30

 

0.30

0.30

 

0.30

 

 

 

 

2080204

拥军优属

 

 

 

0.30

 

0.30

0.30

 

0.30

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

10.52

10.52

 

10.52

10.52

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

10.52

10.52

 

10.52

10.52

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

 

 

 

0.65

 

0.65

0.65

 

0.65

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

 

 

 

0.65

 

0.65

0.65

 

0.65

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

3.75

3.75

 

3.75

3.75

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

3.75

3.75

 

3.75

3.75

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

 

 

 

3.75

3.75

 

3.75

3.75

 

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

1.80

 

1.80

1.80

 

1.80

 

 

 

 

21305

扶贫

 

 

 

1.80

 

1.80

1.80

 

1.80

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

 

 

 

1.80

 

1.80

1.80

 

1.80

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

14.50

14.50

 

14.50

14.50

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

14.50

14.50

 

14.50

14.50

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

12.93

12.93

 

12.93

12.93

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

 

 

 

1.57

1.57

 

1.57

1.57

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 88.13

302

商品和服务支出

 13.41

310

资本性支出

0.63 

30101

  基本工资

 26.40

30201

  办公费

3.37 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

 24.12

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 0.63

30103

  奖金

 2.55

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 2.88

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 15.27

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 0.44

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 3.75

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

 0.25

30211

  差旅费

 0.22

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

 12.93

30212

因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

 32.77

30215

  会议费

 0.73

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

0.25 

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 3.08

30226

  劳务费

 

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 0.03

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 0.66

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 29.69

30229

  福利费

 

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 7.71

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

 国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

 120.90

公用经费合计

 14.04

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

 

 

小计

基本支出  

项目支出

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 亳州市委党史和地方志研究室2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计190.11万元、支出总计186.99万元。与2017年相比,收入总计减少23.65万元,下降11%,主要原因:一是厉行节约,控制不必要的开支,减少成本;二是无重大项目支出。支出总计减少26.87万元,下降13%,主要原因:一是厉行节约,控制不必要的开支,减少成本;二是无重大项目支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计190.11万元,其中:财政拨款收入183.37万元,占96%;其他收入6.74万元,占4%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计186.99万元,其中:基本支出134.94万元,占72%;项目支出52.05万元,占28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计183.37万元,支出总计183.37万元。与2017年相比,财政拨款收入总计减少30.39万元,下降14%,主要原因:一是厉行节约,控制不必要的开支,减少成本;二是无重大项目支出。财政拨款支出总计减少30.49万元,下降14%,主要原因:一是厉行节约,控制不必要的开支,减少成本;二是无重大项目支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入183.37万元,占本年收入的96%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加减少30.39万元,增长下降14%。主要原因一是厉行节约,控制不必要的开支,减少成本;二是无重大项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出183.7万元,占本年支出的98%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少30.49万元,下降14%。主要原因一是厉行节约,控制不必要的开支,减少成本;二是无重大项目支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出183.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出151.85万元,占83%;社会保障和就业(类)支出11.47万元,占6%;医疗卫生与计划生育支出3.75万元,占2%;农林水(类)支出1.8万元,占0.9%;住房保障(类)支出14.5万元,占7.9%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为164.42万元,支出决算为183.37万元,完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资福利的增长。;二是住房公积金和医疗保险的增加。其中:基本支出134.94万元,占74%;项目支出48.43万元,占26%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)年初预算为72.78万元,支出决算为76.52万元,完成年初预算的105%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利的增加。

(2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资年初预算为7万元,支出决算为1.43万元,完成年初预算的48%,决算数小于预算数的主要原因是招商引资任务提前完成,开支减少;

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为9.99万元,支出决算为10.52万元,完成年初预算的105%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴纳的增加;

(4).医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为3.75万元,支出决算为3.75万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是无变化。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为5.99万元,支出决算为12.93万元,完成年初预算的215%,决算数大于预算数的主要原因是工资的增加,住房保障支出的提高;提租补贴(项)年初预算为1.50万元,支出决算为1.57万元,完成年初预算的105%,决算数大于预算数的主要原因是提租补贴数额的增加;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出183.37万元,其中人员经费88.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、救济费、奖励金;公用经费14.04万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费差旅费、会议费公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

市委党史研究室2018年度没有政府性基金收入和支出:

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

(一)机关运行经费。2018年度亳州市委党史研究室机关运行经费14.04万元,主要用于保障单位运行。用于购买货物和服务。比2017年增加2.06万元,增加17%,主要原因是其他交通费用的增加。

(二)政府采购情况。

2018年度亳州市委党史研究室政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日,亳州市委党史研究室无车辆。   

4.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共5个项目,涉及资金XX万元,占项目预算总额的XX%。从评价情况看,(概括表述项目绩效情况,是否达到了预期绩效目标)。

2018年,市委党史研究室部门共组织对5个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款172.89万元,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的绩效目标。

  第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 亳州市委党史和地方志研究室2018年度一般公共预算

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

 

 

因公出国(境)费

0

0

公务接待费

0.3

0.22

公务用车购置及运行费

0

0

  其中:公务用车运行维护费

0

0

        公务用车购置

0

0

                                      

二、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

亳州市委党史和地方志研究室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元,支出决算为2.22万元,完成预算的74%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,提倡节俭。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

亳州市委党史和地方志研究室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.22万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出0万元,与2017年度决算相比 ,无变化,原因是均无此项安排。与2018年度预算相比无变化,原因是均无此项安排。2018年亳州市委党史和地方志研究室因公出国(境)团组0次。
  2. 公务接待费支出2.22万元,与2017年度决算相比,减少0.09万元,下降0.4%,下降的原因厉行节俭,节约开支。与2018年度预算相比,减少0.78万元,下降26%,下降的原因是厉行节俭,节约开支。2018年亳州市委党史和地方志研究室国内公务接待共20批次120人次,主要是用于主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研、招商引资等公务往来支出等。经费使用贯彻落实中央“八项规定”和省委、省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔2013〕13号)和《亳州市市直单位接待经费管理暂行办法》(财公〔2013〕132号)规定。
  3. 公务用车购置及运行费支出0万元,与2017年度决算相比,无变化,原因是单位参加公车改革无车辆。与2018年度预算相比,无变化。2018年没有安排公务用车购置费。2018年末,亳州市委党史和地方志研究室机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。